DFS/22/0002 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
269,60 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
043/2022 |
Objednávame si u Vás: online školenie - Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracované v systéme iSPIN v termíne 30.03.2022. Email potrebný na zaslanie informácií súvisiacich so školením je valcovadanka@gmail.com. Registračný poplat |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0074 |
ISICE EURO členské |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
044/2022 |
Objednávame si u Vás program na strihanie videa v celkovej predpokladanej hodnote 80eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/22/0066 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
39,53 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
160,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0018 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
151,27 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
045/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky na rok 2022 v celkovej predpokladanej hodnote 600eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
046/2022 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 500,00 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0071 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
512,93 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,06 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
529,48 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |