Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSPO/23/0004 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 491,00 € 05.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0090 odborné prehliadky tlakových plynových kotloch Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 313,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
048/2023 Objednávame si u Vás požičanie pracovného náradia podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 200€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Multi-rent s. r. o. 54797543 0,00 € 02.05.2023 03.05.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
049/2023 Objednávame si u Vás požičanie prívesného vozíka podľa potreby. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK Miroslav Ing. 17294053 0,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0059 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 208,34 € 03.05.2023 05.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0055 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 22,18 € 28.04.2023 05.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0096 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 12,23 € 09.05.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0054 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 26.04.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0092 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 26.04.2023 09.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0057 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 276,02 € 03.05.2023 10.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0095 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 05.05.2023 10.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0098 lopta futbalová, hokejka florbal VP Durkaj Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 159,70 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0097 lopta volejbalová VP Kačeriaková Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 153,50 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0093 služba technika BOZP 04/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0056 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
050/2023 Objednávame si u Vás: on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO od 23.05.2023 - 22.05.2024. Odhadovaná hodnota plnenia 180 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 0,00 € 12.05.2023 12.05.2023 Objednávka
DFP/23/0061 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 26,17 € 09.05.2023 12.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0062 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 382,93 € 10.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0009 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 648,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 977,29 € 03.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra