DFB/23/0071 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 300,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0005 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
736,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
110,50 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
044/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadová hodnota plnenia 500 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFP/23/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,73 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0070 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0044 |
rezanie stromov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ján Hajduk ELCOMP |
17293600 |
|
409,80 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0039 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0045 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
109,92 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0082 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0080 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0084 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
46,25 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
240,30 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0038 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
577,16 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0037 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
341,20 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |