Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0033 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,42 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0032 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0057 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0058 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0059 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0060 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 44,38 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0061 služby mobilnej siete používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0090 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0091 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,07 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0115 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0116 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,23 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0117 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0118 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0119 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
042/2024 Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu - notebook Acer Swift X 16 l ks, stabilizátor DJI Osmo Mobille 2 ks prenosny reproduktor JBL Charge 5 2 ks, reproduktorovy Logitech Z207 2 ks, sluchatka Headset Logitech Gaming G435 17 ks. Odhadovaná hodn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Objednávka
DFB/24/0092 prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 3 107,90 € 11.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0097 pamäťová karta Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 66,90 € 15.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »