Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
02-2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 09.01.2024 21.11.2023 11.01.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/24/0018 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 159,98 € 26.01.2024 06.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0050 poplatky za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 172,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0071 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 175,88 € 26.03.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0103 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 171,98 € 26.04.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
044/2024 Objednávame si u Vás: On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO od 23.05.2024 - 22.05.2025. Odhadovaná hodnota plnenia 140 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 0,00 € 22.04.2024 23.04.2024 Objednávka
DFB/24/0111 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 169,32 € 06.05.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0001 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0029 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 07.02.2024 14.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0055 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 06.03.2024 13.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0082 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 05.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0107 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0007 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0006 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,89 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0005 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0004 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,48 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0003 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0036 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0035 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,47 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0034 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »