Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
07-2024 Zmluva o dielo č.24/02/01 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 Iné 0,00 € 23.02.2024 15.02.2024 15.02.2025 23.02.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/24/0072 revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 124,50 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0073 revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 107,90 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0084 opravy a montáž el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 192,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0102 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 74,70 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0114 revízia EZ kotolňa č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 280,00 € 07.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
012/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
048/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 0,00 € 07.05.2024 11.05.2024 Objednávka
DFP/24/0057 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 151,20 € 10.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
04-2024 Zmluva č. 1101/24/TPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 Iné 0,00 € 23.01.2024 01.01.2024 31.12.2024 24.01.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
05-2024 Zmluva č.1100/24/TPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 23.01.2024 01.01.2024 31.12.2024 24.01.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/24/0030 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0056 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0077 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 02.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0110 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 06.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
08-2024 Zmluva o dielo č.240201 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Milan Boroš-ABM Technik 35343320 Iné 0,00 € 23.02.2024 01.02.2024 31.01.2025 23.02.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFP/24/0003 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 39,54 € 30.01.2024 12.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0045 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 43,68 € 26.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »