07-2024 |
Zmluva o dielo č.24/02/01 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
Iné |
0,00 € |
23.02.2024 |
15.02.2024 |
15.02.2025 |
23.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
DFB/24/0072 |
revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
124,50 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
opravy a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
192,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
74,70 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
revízia EZ kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
280,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
012/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFP/24/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
597,82 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0049 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
581,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
048/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0057 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
151,20 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
04-2024 |
Zmluva č. 1101/24/TPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2024 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
24.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
05-2024 |
Zmluva č.1100/24/TPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.01.2024 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
24.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
DFB/24/0030 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
08-2024 |
Zmluva o dielo č.240201 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Milan Boroš-ABM Technik |
35343320 |
Iné |
0,00 € |
23.02.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
23.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
DFP/24/0003 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |