Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05-2022 Zmluva o dielo č.22/02/01 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.02.2022 15.02.2022 15.02.2023 21.02.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/22/0152 revízia el. zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 985,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
067/2022 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie - kancelária ekonmického úseku. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 350€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 0,00 € 20.06.2022 21.06.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/22/0177 montáž el. inštalácie ekonomický úsek Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 340,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0205 revízia EZ telocvičňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 420,00 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0158 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 38,62 € 02.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0189 nádoba na vodu a údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 67,20 € 01.07.2022 08.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0331 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 28,28 € 05.12.2022 10.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
012/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/22/0055 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 83,53 € 02.03.2022 09.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
065/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 0,00 € 14.06.2022 21.06.2022 Objednávka
DFP/22/0067 krabice doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 117,60 € 21.06.2022 27.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0155 krabice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 107,34 € 01.12.2022 08.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0282 kontrola požiarnych uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 346,43 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0281 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 629,30 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0297 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 11.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0352 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 237,60 € 09.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
03-2022 Zmluva č.978/22/TPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 Iné 0,00 € 17.01.2022 01.01.2022 31.12.2022 17.01.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/22/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0068 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 09.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »