Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0185 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 30.06.2022 06.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0213 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0233 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,54 € 26.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0251 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 22,54 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0006 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 19,76 € 13.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0038 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0061 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 07.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0098 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 06.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0005 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0004 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,14 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0003 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0002 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,88 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0001 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0036 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0035 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0034 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0033 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,44 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0032 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0066 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra