Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0258 kontrola požiarných uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 346,43 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0257 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 629,30 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
06-2023 Zmluva č.1002/23/K Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 25.01.2023 01.01.2023 31.12.2023 25.01.2023 Tatiana Kerekešová Zmluva
07-2023 Zmluva č.1001/23/TPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 Iné 0,00 € 27.01.2023 01.01.2023 31.12.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/23/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 06.02.2023 16.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0052 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.03.2023 20.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0075 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 04.04.2023 18.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0105 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 12.05.2023 22.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0269 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0294 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 285,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
088/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (HV). Odhadovaná hodnota s DPH: 420,77€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 0,00 € 17.10.2023 18.10.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0259 inventár do učebni OV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 420,77 € 20.10.2023 02.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
070/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhahovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 0,00 € 29.06.2023 30.06.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0100 kľúče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 93,90 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0298 kľuče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 178,50 € 08.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0164 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 42,88 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0184 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 178,19 € 14.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0159 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 70,71 € 12.07.2023 14.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0183 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 34,45 € 15.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0200 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 21,75 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra