Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0102 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 74,70 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0103 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 171,98 € 26.04.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0104 statický posúdok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. 44768231 192,00 € 25.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0105 účastnícky poplatok Aricoma EduHub Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0107 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0108 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 43,92 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0109 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 220,96 € 02.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0110 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 06.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0111 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 169,32 € 06.05.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0112 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 61,81 € 06.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0113 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0114 revízia EZ kotolňa č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 280,00 € 07.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0115 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0116 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,23 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0117 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0118 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0119 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0197 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 18,32 € 04.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0198 laboratórne vyšetrenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613 37,90 € 04.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 162,41 € 17.01.2024 30.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »