Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0082 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 05.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0083 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 64,89 € 05.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0084 opravy a montáž el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 192,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0085 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 92,00 € 09.04.2024 20.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0086 balik Porada Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0090 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0091 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,07 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0092 prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 3 107,90 € 11.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0093 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 440,86 € 12.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0094 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 549,25 € 12.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0095 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 679,72 € 12.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0096 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0097 pamäťová karta Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 66,90 € 15.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0098 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,83 € 17.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0099 balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0100 lopta volejbalová - volejbal Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 20,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0101 športová trofej Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »