Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0158 servisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0159 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 70,71 € 12.07.2023 14.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0160 servisná prehliadka VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 166,48 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0161 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 315,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0162 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 242,90 € 17.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0163 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 383,30 € 17.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0164 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 362,60 € 25.07.2023 26.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0165 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 189,18 € 26.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0166 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 02.08.2023 04.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0167 samolepka na regály Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 12,00 € 02.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0168 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 18,90 € 02.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0169 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 29,90 € 04.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0170 časopis CHIP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 31356958 64,00 € 04.08.2023 04.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0171 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0172 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 844,43 € 10.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0173 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 313,48 € 10.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0174 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 360,67 € 10.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0176 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0177 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,82 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0178 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra