DFB/24/0093 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
440,86 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
549,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
679,72 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
3 107,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,28 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,07 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
balik Porada |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0006 |
štrúdľa maková Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
95,60 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
92,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
opravy a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
192,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
64,89 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
597,82 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisovania |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
041/2024 |
Objednávame si u Vás: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otestovanie podpisovania. Odhadovaná hodnota plnenia 100 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
042/2024 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu - notebook Acer Swift X 16 l ks, stabilizátor DJI Osmo Mobille 2 ks prenosny reproduktor JBL Charge 5 2 ks, reproduktorovy Logitech Z207 2 ks, sluchatka Headset Logitech Gaming G435 17 ks. Odhadovaná hodn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0033 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |