Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0200 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 21,75 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0199 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0205 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0204 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0203 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0202 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,62 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0201 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0120 stravné lístky - tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 621,72 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
082/2023 Objednávame si u Vás: Verejná správa SR. Odhadovaná hodnota plnenia 204,00 € s DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 0,00 € 06.09.2023 07.09.2023 Objednávka
081/2023 Objednávame si u Vás žalúzie a sieťku proti hmyzu podľa potreby. Odhadovaná hodnota plnenia 200€ bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 0,00 € 05.09.2023 06.09.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/23/0116 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 86,40 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0117 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 25,06 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0198 revízia bleskozvodov B č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 168,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0196 revízia bleskozvodov budova Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 112,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0195 revízia bleskozvodov B č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 140,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0119 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 130,19 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0118 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 347,71 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0197 revízia bleskozvodov budova CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 84,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0010 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 356,00 € 05.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0194 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 532,50 € 04.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra