Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0104 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 519,95 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0103 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,44 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
090/2022 Objednávame si u Vás opravu, výmenu a doplnenie žalúzii na budove č.3 v celkovej predpokladanej hodnote 1380eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 0,00 € 19.09.2022 19.09.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/22/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 101,76 € 19.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0100 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 502,02 € 16.09.2022 20.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0099 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 131,16 € 16.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
088/2022 Objednávame si u Vás kalibráciu váh v celkovej predpokladanej hodnote 100eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 0,00 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
089/2022 Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Dzurik 41390202 0,00 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFSPO/22/0013 vodné a stočné 14.06.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 841,02 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0247 vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 028,28 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
12-2022 zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2022-2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Tesco Stores SR a.s. 31321828 Iné 0,00 € 13.09.2022 05.09.2022 30.06.2023 13.09.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/22/0246 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0096 kávovar a ekologický odvápňovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 646,97 € 08.09.2022 12.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0240 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 459,16 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0239 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 213,65 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0238 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 261,65 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0245 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0244 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0243 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0242 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,58 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra