DFP/22/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
519,95 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0103 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,44 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
090/2022 |
Objednávame si u Vás opravu, výmenu a doplnenie žalúzii na budove č.3 v celkovej predpokladanej hodnote 1380eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
0,00 € |
19.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFP/22/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
101,76 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0100 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
502,02 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0099 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
131,16 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
088/2022 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh v celkovej predpokladanej hodnote 100eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
089/2022 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
0,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFSPO/22/0013 |
vodné a stočné 14.06.2022 - 06.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
841,02 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 028,28 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
12-2022 |
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2022-2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
Iné |
0,00 € |
13.09.2022 |
05.09.2022 |
30.06.2023 |
13.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
DFB/22/0246 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0096 |
kávovar a ekologický odvápňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
646,97 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
459,16 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
213,65 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
261,65 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |