Slovak Telekom a.s.,
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.,
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225228 | mobilné poplatky 9/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 22,80 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225227 | mobilné poplatky 9/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 79,80 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225286 | telekomunikačné poplatky 10/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 31,21 € | 09.11.2022 | 17.11.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225285 | vucnet 10/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2022 | 17.11.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225275 | mobilné poplatky 10/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 22,80 € | 04.11.2022 | 17.11.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225274 | mobilné poplatky 10/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 80,79 € | 04.11.2022 | 17.11.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
22/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | Iné | 0,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | 25.02.2025 | 24.11.2022 | Mgr. Ján Holub, v.r. | riaditeľ školy | Zmluva |
225323 | mobilné poplatky 11/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 24,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225322 | mobilné poplatky 11/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 84,99 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225330 | vucnet 11/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
225329 | služby pevnej siete 11/2022 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 30,65 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
205444 | vucnet | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Edita Kuchárová | Faktúra | ||||
205443 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 34,84 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Edita Kuchárová | Faktúra | ||||
205442 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 79,80 € | 04.01.2021 | 21.01.2021 | Edita Kuchárová | Faktúra | ||||
205441 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 22,80 € | 04.01.2021 | 21.01.2021 | Edita Kuchárová | Faktúra | ||||
215023 | vucnet | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2021 | 01.03.2021 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
215022 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 37,44 € | 09.02.2021 | 01.03.2021 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
215020 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 27,70 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
215019 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 79,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
OV/21/0013 | Objednávame si u Vás 1 ks mobilný telefón LG K41S, 1 ks mobilný telefón Samsung Galaxy A20e. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 228,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Objednávka |