Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
245177 hmoždinky, cyky, spojky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 787,33 € 20.05.2024 24.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245165 zemný plyn 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 5 568,23 € 09.05.2024 23.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245171 el. energia 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 383,20 € 14.05.2024 23.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245175 služby SANET 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245169 vývoz odpadov + preprava Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marius Pedersen,a.s. 34115901 1 553,86 € 09.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245173 záverečné skúšky IWT Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 300,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245159 vodné, stočné 24.01.2024-25.4.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 983,70 € 03.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245174 servis vozidiel Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 65,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245049 vývoz odpadov rok 2024 - 1 splátka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 753,23 € 16.02.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245167 vucnet 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245168 telekomunikačné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245172 kábel CYKY, vypínače, zásuvky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 767,72 € 14.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245166 strava zamestnávateľ 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 256,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247006 strava SF 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 241,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2401 Projekt - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry... 3. etapa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 8 942,50 € 22.04.2024 17.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245162 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245163 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245158 služby BOZP 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245164 kliešte, sady náradia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SOS electronik s.r.o. 31703186 163,08 € 07.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245156 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 10,92 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245157 okuliare, vrták, meter... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 97,21 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245160 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 204,90 € 03.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245150 daň za psa rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 40,00 € 25.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245151 daň z nehnuteľnosti rok 2024 - 1. splátka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 169,06 € 25.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245170 poštovné 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 112,20 € 14.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245161 stojka priestorová Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 743,47 € 03.05.2024 07.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245129 el. energia 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 4 062,98 € 12.04.2024 03.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245154 ubytovanie súťaž - Mladý mechatronik 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra 00397687 77,00 € 26.04.2024 03.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245124 zemný plyn 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 14 224,91 € 09.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245148 vývoz kontajnerov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KRISTAV s.r.o., 47821230 408,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »