Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245031 zemný plyn 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 44 358,77 € 09.02.2024 27.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235472 zemný plyn 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 42 672,07 € 09.01.2024 10.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245043 doúčtovanie plynu rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 27 037,45 € 15.02.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235477 prenájom ODV Spinea 12/2023 energie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 16 092,58 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245124 zemný plyn 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 14 224,91 € 09.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235476 el. energia 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 13 766,35 € 15.01.2024 10.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245083 zemný plyn 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 13 033,92 € 12.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2401 Projekt - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry... 3. etapa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 8 942,50 € 22.04.2024 17.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245044 energie prenájom SPINEA 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 8 545,67 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245008 prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245012 LVK 08.01.2024 - 12. 01. 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CK AZAD s.r.o., 43792138 6 600,00 € 18.01.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245047 el. energia 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 100,07 € 16.02.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245067 preprava strojov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lukáš Maník - LUKY 43625363 5 964,00 € 27.02.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245084 energie prenájom ODV 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 5 849,75 € 12.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245077 LVK 2024 5.2.-9.2.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CK AZAD s.r.o., 43792138 5 400,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245019 vodné, stočné 18.10.2023-23.1.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 016,62 € 29.01.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245129 el. energia 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 4 062,98 € 12.04.2024 03.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245094 el. energia 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 834,34 € 14.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245068 stoly, skrine... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marián Marušin 46096329 3 640,00 € 27.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245166 strava zamestnávateľ 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 256,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245061 ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 PaedDr. Matús Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 2 254,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245060 ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 Mgr. Ing. Dobranský Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 2 254,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245059 ERASMUS 21.4.2024 - 4.5.2024 Mgr. Sopko Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 2 254,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245151 daň z nehnuteľnosti rok 2024 - 1. splátka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 169,06 € 25.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245030 strava zamestnávateľ 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 881,60 € 06.02.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245122 strava zamestnávateľ 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 766,80 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245092 poistenie majetku 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 727,81 € 13.03.2024 28.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245078 strava zamestnávateľ 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 691,20 € 06.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245073 čistiace potreby, handra, riedidlo... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 1 439,78 € 04.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
1 2 3 4 5 6 »