Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245042 oprava faktúry 245 031 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -19 647,34 € 15.02.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245093 dobropis plyn za rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -8 111,23 € 14.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245118 mobilné telefóny Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 0,07 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245013 konferenčný poplatok - školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 10,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245137 mikrospínač, LED 3mm červená... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 13,40 € 16.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245036 káblová vývodka, svorkovnica Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 13,45 € 09.02.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245145 Kniha - El.spôsobilosť pre elektrikárov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Meravý - LIGHTNING 30352746 14,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245029 smernice Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 31592503 16,67 € 05.02.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245015 prevodník Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ECLIPSERA s.r.o. 28812662 16,83 € 26.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245105 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235470 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245026 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245076 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245116 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245022 kábel CYSY, kábel CYA... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 24,38 € 30.01.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245130 aktualizácie MAGMA 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245062 priemyslený čistič Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 26,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245128 poštovné 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,70 € 12.04.2024 18.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245089 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245123 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245037 telekomunikačné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,41 € 12.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245127 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,83 € 10.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245080 telekomunikačné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,38 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235474 telekomunikačné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,46 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245001 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 32,27 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245024 členský poplatok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245088 poštovné 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 34,30 € 13.03.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245082 školenie vodiča Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby 41996020 35,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245111 informačná tabuľa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠARMXPRINT s. r. o. 45373370 35,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
1 2 3 4 5 6 »