Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
265074 Poštové poplatky 02/2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 16,20 € 12.03.2026 13.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265075 Archív box. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. 35838949 36,45 € 12.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265071 El.monitor.-2 autá 02/2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Commander Services s.r.o. 51183455 19,68 € 10.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
267002 Strava - príspevok SF - 02/2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 260,85 € 10.03.2026 19.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265073 Strava - réžia zamestnávateľ - 02/2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 488,65 € 10.03.2026 20.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265069 Telefónne poplatky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 27,21 € 09.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265070 Poplatok VUCNET. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 60,27 € 09.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265068 Náhradný mop VILEDA Ultramax XL. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 137,34 € 09.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265067 Čiernobiela tlač/kópia 02/2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Štefan Sekerák - NEXT 35278307 61,94 € 09.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265072 Servis notebooku. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PVS Computer, s.r.o. 36475874 61,50 € 09.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265065 Telefónne poplatky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 82,80 € 04.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265066 Telefónne poplatky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 23,37 € 04.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
603 Rukavice zváračské, fólia, sprej. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 27,47 € 03.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265064 Členský poplatok rok 2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.03.2026 15.04.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265063 Bezpečnostno-technická služba 02/2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 02.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265060 Elektromateriál. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 269,16 € 02.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265059 Vykružovacia korunka, kotúč rezný, pilový list, uhlová brúska. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 497,90 € 02.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265061 Matice, podložky, hmoždinky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 141,71 € 02.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265062 Držiak na TV. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 64,27 € 02.03.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265053 Zahraničný pobyt ERASMUS. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Europass Teacher Academy Finland E10305408 640,00 € 26.02.2026 27.02.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265054 Zahraničný pobyt ERASMUS. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Europass Teacher Academy Finland E10305408 640,00 € 26.02.2026 27.02.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265055 Zahraničný pobyt ERASMUS. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Europass Teacher Academy Finland E10305408 1 280,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265056 Kancelárske a čistiace potreby. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 963,00 € 26.02.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265057 Granule, konzerva pre psa. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 88,00 € 26.02.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265058 Maliarske a čistiace prostriedky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 354,23 € 26.02.2026 18.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265052 Tekuté mydlo. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 44,60 € 25.02.2026 04.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265051 Elektromateriál. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PVS Computer, s.r.o. 36475874 675,69 € 24.02.2026 04.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265050 Materiál na obnovu stola. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LITMAR, s.r.o. 46966382 320,37 € 20.02.2026 26.02.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265048 Kritická tabuľa s AI - workshop pre pedagógov o využití AI vo výučbe v rámci AI dňa 19.02.2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Anistra s.r.o. 46647571 123,00 € 20.02.2026 04.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
265049 Občerstvenie na podujatie AI DAY 19.02.2026. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&J Gastro, s.r.o. 51733528 75,01 € 20.02.2026 04.03.2026 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »