| 255073 | poplatok VUCNET | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 60,27 € | 10.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255076 | kábel - MS | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | VICTORIES s. r. o. | 46965432 |  | 39,30 € | 10.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255077 | spájkovačka 2v1 Yihua - MS | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Techfun s. r. o. | 52773299 |  | 114,90 € | 10.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255075 | kábel, konektor, zásuvka | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. | 43030815 |  | 441,54 € | 10.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255078 | kancelárske potreby | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | PAPERA s.r.o. | 46082182 |  | 498,64 € | 10.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255074 | zem.plyn 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slov.plynár.priemysel,a.s | 35815256 |  | 18 765,19 € | 10.03.2025 |  |  | 29.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255071 | strava - réžia zamestnávateľ 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 |  | 1 965,39 € | 07.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255072 | obed 26.2.2025  - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 |  | 162,40 € | 07.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 257002 | strava - príspevok SF - 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 |  | 212,01 € | 07.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255070 | prac.odev | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka | 47998156 |  | 40,32 € | 07.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 502 | náplň CO2 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jozef Ličak-RELIKO | 41874323 |  | 55,33 € | 07.03.2025 |  |  | 25.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255069 | BTS 1/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Peter Tomčo - BPaPO | 46302654 |  | 100,00 € | 05.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255067 | čiernobiela tlač/kópia za 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Štefan Sekerák - NEXT | 35278307 |  | 50,91 € | 05.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255066 | lyž.výcvik Villa Zarra 27.1.-31.1.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | CK AZAD s.r.o., | 43792138 |  | 5 550,00 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255062 | mobilné poplatky 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 81,80 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255063 | mobilné poplatky 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 23,37 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 501 | náplň CO2 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jozef Ličak-RELIKO | 41874323 |  | 55,33 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255059 | rúra | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 |  | 112,18 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255060 | bužirka, spojka, trubka.... | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen, s.r.o. | 36449261 |  | 156,78 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255061 | kladivo, hladítko, vodováha | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 |  | 790,69 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255068 | Erasmus+/Dublin | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | interEducation | E10167266 |  | 2 894,00 € | 04.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255065 | VsSR (30.3.2025-29.3.2026) | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., | 31592503 |  | 233,70 € | 03.03.2025 |  |  | 07.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255064 | STN-online 2025 (1.3.2025-28.2.2026) | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 |  | 1,00 € | 03.03.2025 |  |  | 07.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255058 | BTS 2/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Peter Tomčo - BPaPO | 46302654 |  | 100,00 € | 03.03.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255055 | čistiace potreby | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jana Zákutná | 33747121 |  | 369,46 € | 27.02.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255057 | poplatok za komun.odpady rok 2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Mesto Prešov | 00327646 |  | -1 863,40 € | 26.02.2025 |  |  | 05.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255054 | farba, štetec, lepidlo.... | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 31633200 |  | 556,30 € | 26.02.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255056 | vývoz odpadu 3.splátka | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Mesto Prešov | 00327646 |  | 2 936,26 € | 26.02.2025 |  |  | 17.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255051 | predplatné 19.3.2025-18.3.2026 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 |  | 271,22 € | 24.02.2025 |  |  | 25.02.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255052 | tmel, kotúč, omietka, sieťka .... | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. | 34116125 |  | 154,48 € | 24.02.2025 |  |  | 18.03.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra |