Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
255136 poštové poplatky 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 46,20 € 15.04.2025 20.05.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255134 čiernobiela tlač/kópia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Štefan Sekerák - NEXT 35278307 69,03 € 14.04.2025 25.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255135 silon, kryt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl 14361167 93,00 € 14.04.2025 01.05.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255133 vývoz odpadu- dobropis Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 -127,05 € 11.04.2025 30.05.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255127 poplatok VUCNET Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 60,27 € 10.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255128 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 26,72 € 10.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255130 profylaxia stroja - Bizhub 226 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 238,62 € 10.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255131 materiál: (vrut,...) Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 55,12 € 10.04.2025 25.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255129 stretnutie ekonom.pracovníkov 7-8.4.2025 (PSK) Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255126 zem.plyn 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 14 115,23 € 08.04.2025 14.05.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255125 Erasmus +, 20.4-3.5.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modelllprojekte mbH 185985858 25 890,00 € 07.04.2025 24.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255119 mobilné poplatky 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 23,53 € 04.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255120 mobilné poplatky 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 81,80 € 04.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255124 servisné práce 1.4-30.6.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 396,82 € 04.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255121 strava - réžia zamestnávateľ - 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 709,70 € 04.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255122 obed 26.3.2025 - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 162,40 € 04.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255123 PVC doska -preambula, PP fólia - znak SR Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Obchod – SVK, s.r.o. 47175397 25,69 € 04.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
257003 strava - príspevok SF - 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 292,30 € 04.04.2025 24.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255118 ext.dok.stanica, ssd disk,.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 187,32 € 03.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255115 syst.podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 02.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255117 nová verzia MAGMA HCM 1.4.-30.6.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255114 zdrav.materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lekáreň TaJ s.r.o. 31723527 85,21 € 02.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255113 operačná pamäť Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,90 € 02.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255112 bezpečnostno-technická služba 3/2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255111 materiál:drôt, vazelína, páska Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 234,86 € 01.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255116 servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 2.Q.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft services s. r. o. 56214952 159,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255109 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 158,00 € 31.03.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255110 konzervy, granule pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 94,40 € 31.03.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255108 porada riaditeľov 27.-28.3.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
255106 nedodaný materiál:kábel Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 -6,60 € 28.03.2025 23.04.2025 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »