| 255136 | poštové poplatky 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 46,20 € | 15.04.2025 |  |  | 20.05.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255134 | čiernobiela tlač/kópia | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Štefan Sekerák - NEXT | 35278307 |  | 69,03 € | 14.04.2025 |  |  | 25.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255135 | silon, kryt | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl | 14361167 |  | 93,00 € | 14.04.2025 |  |  | 01.05.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255133 | vývoz odpadu- dobropis | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Mesto Prešov | 00327646 |  | -127,05 € | 11.04.2025 |  |  | 30.05.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255127 | poplatok VUCNET | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 60,27 € | 10.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255128 | telekomunikačné poplatky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 26,72 € | 10.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255130 | profylaxia stroja - Bizhub 226 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | BLARO,s.r.o. | 46498702 |  | 238,62 € | 10.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255131 | materiál: (vrut,...) | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 |  | 55,12 € | 10.04.2025 |  |  | 25.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255129 | stretnutie ekonom.pracovníkov 7-8.4.2025 (PSK) | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 |  | 216,00 € | 09.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255126 | zem.plyn 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slov.plynár.priemysel,a.s | 35815256 |  | 14 115,23 € | 08.04.2025 |  |  | 14.05.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255125 | Erasmus +, 20.4-3.5.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modelllprojekte mbH | 185985858 |  | 25 890,00 € | 07.04.2025 |  |  | 24.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255119 | mobilné poplatky 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 23,53 € | 04.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255120 | mobilné poplatky 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 |  | 81,80 € | 04.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255124 | servisné práce 1.4-30.6.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Asseco Solutions a.s | 00602311 |  | 396,82 € | 04.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255121 | strava - réžia zamestnávateľ - 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 |  | 2 709,70 € | 04.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255122 | obed 26.3.2025 - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 |  | 162,40 € | 04.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255123 | PVC doska -preambula, PP fólia - znak SR | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 |  | 25,69 € | 04.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 257003 | strava - príspevok SF - 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 |  | 292,30 € | 04.04.2025 |  |  | 24.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255118 | ext.dok.stanica, ssd disk,.... | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 |  | 187,32 € | 03.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255115 | syst.podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 |  | 138,67 € | 02.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255117 | nová verzia MAGMA HCM 1.4.-30.6.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 |  | 26,13 € | 02.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255114 | zdrav.materiál | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Lekáreň TaJ  s.r.o. | 31723527 |  | 85,21 € | 02.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255113 | operačná pamäť | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 |  | 31,90 € | 02.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255112 | bezpečnostno-technická služba 3/2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Peter Tomčo - BPaPO | 46302654 |  | 100,00 € | 01.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255111 | materiál:drôt, vazelína, páska | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 |  | 234,86 € | 01.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255116 | servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 2.Q.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | eSoft services s. r. o. | 56214952 |  | 159,00 € | 01.04.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255109 | kancelárske potreby | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jana Zákutná | 33747121 |  | 158,00 € | 31.03.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255110 | konzervy, granule pre psa | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jana Zákutná | 33747121 |  | 94,40 € | 31.03.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255108 | porada riaditeľov 27.-28.3.2025 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 |  | 117,00 € | 31.03.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | 
    | 255106 | nedodaný materiál:kábel | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 |  | -6,60 € | 28.03.2025 |  |  | 23.04.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra |