Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245267 oprava a lakovanie motor.vozidla Toyota Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 67,12 € 08.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245268 kábel,svorka, vrták.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 933,35 € 08.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245265 konektor GEMBIRD Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. 35692715 31,00 € 08.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245266 evidencia prac.úrazov, zápisník bezpečnosti práce Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. 31331131 362,96 € 08.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245258 publikácia PaM 1-12/2025, Zákony 2024 III/A, III/B, V Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Poradca s.r.o. 36371271 124,00 € 07.08.2024 08.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245254 konferencia PZVAR MEETING 2024 - Mgr. Ľaš Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 294,00 € 07.08.2024 08.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245255 konferencia PZVAR MEETING 2024 - Bc. Ragančík Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 294,00 € 07.08.2024 08.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245256 llišta Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 60,25 € 07.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245257 zemný plyn júl 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 473,65 € 07.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245252 mobilné poplatky 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245253 mobilné poplatky 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245248 spínač Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 52,90 € 02.08.2024 09.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245249 arduino, wifi adaptér, wifi modul Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Techfun s. r. o. 52773299 200,20 € 02.08.2024 09.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245247 služby BOZP 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 02.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245251 prepínač páčkový Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SOS electronik s.r.o. 31703186 25,20 € 02.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245250 ofukovacia pištoľ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 6,72 € 02.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245246 vodné a stočné 26.4.-23.07.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 602,34 € 02.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245245 aktualizačná odborná príprava obsluhy tlakových zariadení - kotlov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 23.07.2024 02.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245244 kuchynský blok MAJA Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 599,00 € 22.07.2024 25.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245243 učebnice Life Vision pre SB+ eBook.sk Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 GLOSSA - Igor Treťjakov 33951802 4 490,00 € 18.07.2024 26.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245242 chladiaca vitrína Maxxo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 423,16 € 17.07.2024 26.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245241 nová verzia Magma HCM -1.7.-30.9.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 26.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245238 poštovné služby za jún 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 59,30 € 12.07.2024 16.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245240 umýv.riadu Philco Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FAST PLUS spol.s.r.o. 35712783 399,00 € 12.07.2024 23.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245239 el.energia 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 2 727,85 € 12.07.2024 24.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245235 krmivo a konzervy pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 81,60 € 10.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245234 činnosť zváračskej školy 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 744,00 € 10.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245237 systémová podpora MAGMA HCM za obdobie 1.4.-30.6.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 24.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245226 VUCNET 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245227 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,79 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »