245267 |
oprava a lakovanie motor.vozidla Toyota |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
67,12 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245268 |
kábel,svorka, vrták.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
933,35 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245265 |
konektor GEMBIRD |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
35692715 |
|
31,00 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245266 |
evidencia prac.úrazov, zápisník bezpečnosti práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
362,96 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245258 |
publikácia PaM 1-12/2025, Zákony 2024 III/A, III/B, V |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
07.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245254 |
konferencia PZVAR MEETING 2024 - Mgr. Ľaš |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
07.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245255 |
konferencia PZVAR MEETING 2024 - Bc. Ragančík |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
07.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245256 |
llišta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
60,25 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245257 |
zemný plyn júl 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 473,65 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245252 |
mobilné poplatky 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245253 |
mobilné poplatky 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245248 |
spínač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
52,90 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245249 |
arduino, wifi adaptér, wifi modul |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
200,20 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245247 |
služby BOZP 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245251 |
prepínač páčkový |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
25,20 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245250 |
ofukovacia pištoľ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
6,72 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245246 |
vodné a stočné 26.4.-23.07.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 602,34 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245245 |
aktualizačná odborná príprava obsluhy tlakových zariadení - kotlov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245244 |
kuchynský blok MAJA |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
599,00 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245243 |
učebnice Life Vision pre SB+ eBook.sk |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
33951802 |
|
4 490,00 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245242 |
chladiaca vitrína Maxxo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
423,16 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245241 |
nová verzia Magma HCM -1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245238 |
poštovné služby za jún 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
59,30 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245240 |
umýv.riadu Philco |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FAST PLUS spol.s.r.o. |
35712783 |
|
399,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245239 |
el.energia 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 727,85 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245235 |
krmivo a konzervy pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
81,60 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245234 |
činnosť zváračskej školy 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
744,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245237 |
systémová podpora MAGMA HCM za obdobie 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245226 |
VUCNET 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245227 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,79 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |