Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245287 žacie lanko, lepidlo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 52,80 € 11.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245294 pranie obrusov, utierok, uterákov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 36,35 € 11.09.2024 24.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245293 servis umývačky riadu KROMO Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MULTI-CLUB, spol. s r.o. 36477575 84,00 € 11.09.2024 24.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245286 zemný plyn 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 473,65 € 10.09.2024 08.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245283 vodárenský materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 355,77 € 09.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245284 knipex- odizolovacie kliešte Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., 28218434 97,99 € 09.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245285 kľúče Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 164,90 € 06.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245277 strava zamestnávateľ 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 8,40 € 03.09.2024 11.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245278 mobilné poplatky 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 88,20 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245279 mobilné poplatky 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245281 poplatok VUCNET Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245282 telekomunikačné služby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,11 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245280 bezpečnostno-technická služba 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247010 teambuilding 26.08.2024 - 28.08.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Chata Pieniny, s.r.o. 36511552 6 570,00 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247011 príspevok strava SF 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,90 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245276 horná kuchynská skrinka MAJA H 60 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 69,00 € 23.08.2024 05.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245274 pilnik sada, klin, kotúč, okuliare Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 522,00 € 22.08.2024 10.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245275 stravovanie 1.7-4.7.2024 "Letná škola" Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 403,10 € 22.08.2024 11.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245273 Výmena rozvodov motora a výfuku, a i. - Škoda Fabia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 50064592 623,00 € 21.08.2024 10.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245272 služby počitačovej siete SANET 7-9/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245271 strava zámestnavateľ 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 187,60 € 15.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245270 učebnice - strojníctvo, telekomunikácie, telek.technika Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 869,00 € 15.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247009 príspevok sociálny fond 7-2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 20,10 € 15.08.2024 05.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245269 lepidlo, batéria, obklad, drez, škár.hmota Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. 35838949 205,38 € 14.08.2024 22.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245264 poštovné 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 77,30 € 13.08.2024 14.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245263 elektrická energia 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 893,77 € 12.08.2024 04.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245259 vucnet 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.08.2024 20.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245260 pevná sieť 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,87 € 08.08.2024 20.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245261 nôž na trávu, kotúč Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 76,01 € 08.08.2024 20.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245262 rúra, koleno, roháčik... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 183,91 € 08.08.2024 20.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »