Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235122 občerstvenie - stretnutie zamestnávateľov 13.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 68,10 € 25.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235124 materiál MS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FESTO spol. s.r.o. 31680500 107,64 € 24.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235123 zľaby MAK, krabice MEDK - MAGD Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 527,10 € 24.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235127 operačná pamäť, SSD disk Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 44,49 € 28.04.2023 03.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235079 členský príspevok DOFE 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 The Duke of Edinburghs International Award o.z., 42418232 430,00 € 31.03.2023 03.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235132 el. nástenka poplatok 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 02.05.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235125 úroky z omeškania platby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4,23 € 24.04.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235133 kábel, patch panel, zásuvka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 435,92 € 02.05.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235128 koncovky, uhol.. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 162,48 € 28.04.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235097 el. energia 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 9 145,01 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235096 zemný plyn 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 22 436,29 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235131 prenájom priestorov ODV 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 02.05.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235106 služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 12 484,01 € 13.04.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235136 utierky TORK Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LOVITECH, s.r.o., 47122757 97,36 € 05.05.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235147 poštovné 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 84,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237005 strava SF 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 169,20 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235138 strava zamestnávateľ 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 584,84 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235141 činnosť Zváračskej školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 100,80 € 09.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235137 materiál - Zváračská škola Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 219,46 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235144 materiál maturitné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 134,02 € 11.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235143 materiál maturitné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235129 služby BOZP 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 02.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235135 mobilné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235134 mobilné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235142 spojky MK prekrývacie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 13,27 € 10.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235150 služby siete SANET 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235148 prenájom priestorov ODV 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 00161845 300,35 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235130 vodné, stočné 1/2023 - 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 238,13 € 02.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235146 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 25,20 € 12.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235149 telekomunikačné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,79 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »