235121 |
ubytovanie ERASMUS + drony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Booking.com B.V. |
NL805734958B01 |
|
1 476,60 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235115 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235116 |
poistenie - Osvienčim 3 osoby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inter Partner Assistance, S.A., člen skupiny AXA |
25695215 |
|
4,79 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235126 |
ubytovania + strava workshop 24.4.2023-25.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
109,80 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235122 |
občerstvenie - stretnutie zamestnávateľov 13.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
68,10 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235124 |
materiál MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FESTO spol. s.r.o. |
31680500 |
|
107,64 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235123 |
zľaby MAK, krabice MEDK - MAGD |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
527,10 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235127 |
operačná pamäť, SSD disk |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,49 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235079 |
členský príspevok DOFE 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
The Duke of Edinburghs International Award o.z., |
42418232 |
|
430,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235132 |
el. nástenka poplatok 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235125 |
úroky z omeškania platby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4,23 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235133 |
kábel, patch panel, zásuvka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
435,92 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235128 |
koncovky, uhol.. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
162,48 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235097 |
el. energia 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 145,01 € |
12.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235096 |
zemný plyn 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
22 436,29 € |
12.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235131 |
prenájom priestorov ODV 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235106 |
služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
12 484,01 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235136 |
utierky TORK |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LOVITECH, s.r.o., |
47122757 |
|
97,36 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235147 |
poštovné 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
84,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
237005 |
strava SF 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
169,20 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235138 |
strava zamestnávateľ 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 584,84 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235141 |
činnosť Zváračskej školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
100,80 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235137 |
materiál - Zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
219,46 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235144 |
materiál maturitné skúšky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
134,02 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235143 |
materiál maturitné skúšky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235129 |
služby BOZP 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235135 |
mobilné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235134 |
mobilné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235142 |
spojky MK prekrývacie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
13,27 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235150 |
služby siete SANET 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |