Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
235217 servisné práce 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 11.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235211 nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235216 páska Double Fix Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 14,70 € 11.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235213 fixy na tabuľu, etikety, krmivo pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 211,15 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235201 služby BOZP jún 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235210 mobilný telefón Xiaomi Redmi Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 1,00 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235209 vucnet 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235208 telekomunikačné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,04 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235205 mobilné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235204 mobilné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237008 ubytovanie teambuilding 3.7.2023-5.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DALIAN SK, s.r.o. 47460652 4 175,20 € 06.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237007 doprava Prešov - Nová Lesná teambuilding 3.7.2023 - 5.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PROSPEROBUS s.r.o. 36494151 840,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235196 štvrťročný poplatok el. nástenka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235200 periodické úradné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 UNIZVAR, s.r.o., 36452378 1 152,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235197 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235203 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 639,50 € 04.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235202 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 495,85 € 04.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235198 lepidlo, serviwrap Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 67,90 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235162 zemný plyn 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 537,53 € 07.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235161 el. energia 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 935,06 € 06.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235218 poštovné 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 268,70 € 12.07.2023 12.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235194 zdroj - Power supply HP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. 43030815 39,00 € 27.06.2023 06.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235195 čistenie klimatizácií Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 VKH s.r.o. 54328829 574,84 € 28.06.2023 06.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235193 revízia telocvičného náradia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír Micenko 14307472 150,00 € 23.06.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235118 daň z nehnuteľnosti (1.splátka) rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 019,38 € 21.04.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235117 daň za psa rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 40,00 € 21.04.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235191 kladivo, pásky, pena... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 1 274,98 € 22.06.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235190 poistenie auto7-9/23 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 40,55 € 20.06.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235174 poistenie majetku 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 066,82 € 12.06.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235192 poter, omietky, štuk... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 84,10 € 22.06.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »