235038 |
komunálny odpad r. 2023- 2. splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 471,04 € |
23.02.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235039 |
komunálny odpad r. 2023 -3. splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 471,04 € |
23.02.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235388 |
materiál súťaž ZENIT 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
2 223,96 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235347 |
kliešte, pájky, multimetre... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2 214,92 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235120 |
daň z nehnuteľnosti (3.splátka) rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 080,59 € |
21.04.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235354 |
príspevok strava zamestnávateľ 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 030,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235171 |
strava príspevok zamestnávateľ 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 023,20 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235118 |
daň z nehnuteľnosti (1.splátka) rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 019,38 € |
21.04.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235119 |
daň z nehnuteľnosti (2. splátka) rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 019,38 € |
21.04.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235206 |
strava príspevok zamestnávateľ 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 006,34 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235050 |
príspevok strava zamestnávateľ 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 938,90 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235423 |
strava zamestnávateľ 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 892,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235094 |
strava príspevok zamestnávateľ 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 868,65 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235252 |
oprava prípojky trafostanice |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. |
31692729 |
|
1 806,77 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235016 |
príspevok strava zamestnávateľ 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 801,21 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235443 |
stavebný dozor - oprava strechy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PLANVIA s. r. o. |
53614950 |
|
1 680,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235454 |
vozík na navíjanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
1 680,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235296 |
príspevok strava zamestnávateľ 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 640,80 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235370 |
energie prenájom ODV 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 629,77 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235138 |
strava zamestnávateľ 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 584,84 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235080 |
letenky 24.4.2023-27.4.2023 Budapešť-Barcelona a späť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
1 570,98 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235260 |
mikrotrubičky, šachta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
1 554,72 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235466 |
príspevok strava zamestnávateľ 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 486,80 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235121 |
ubytovanie ERASMUS + drony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Booking.com B.V. |
NL805734958B01 |
|
1 476,60 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235180 |
energia prenájom ODV 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 415,76 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235263 |
zemný plyn 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 329,76 € |
08.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235214 |
zemný plyn 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 316,02 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235240 |
zemný plyn 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 316,02 € |
10.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235302 |
zemný plyn 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 316,02 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235191 |
kladivo, pásky, pena... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
1 274,98 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |