Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245142 informačné tabule - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cofin, a.s. 31690378 72,00 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245023 tlačívá MS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 74,95 € 01.02.2024 01.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245154 ubytovanie súťaž - Mladý mechatronik 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra 00397687 77,00 € 26.04.2024 03.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245016 publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PSDOMOV s. r. o., 51108178 81,60 € 26.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245056 granule pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 81,60 € 21.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245057 výroba plagátov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marek Kriška-CompuArts 36904601 82,50 € 23.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235471 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245027 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245075 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245119 mobilné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245163 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245133 leptací roztok, tranzistory, kliešte... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 85,80 € 15.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245115 čistenie obrusov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 88,15 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245157 okuliare, vrták, meter... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 97,21 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235469 služby BOZP 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245025 služby BOZP 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245070 služby BOZP 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245117 služby BOZP 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245158 služby BOZP 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245091 výroba kľúčov, FAB zámkov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 105,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245121 Balík porada - ubytovanie a strava počas porady riaditeľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245170 poštovné 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 112,20 € 14.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245006 odborná príprava kuričov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245112 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245139 rezistor, kondenzátor, dióda... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 TME Slovakia s.r.o. 45241791 135,64 € 16.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247001 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 136,80 € 15.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245143 filamenty, usb kľúče... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 137,61 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235468 proxia.live poplatok Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245048 sieť SANET 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245114 el. nástenka Proxia.live 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Proxia services s.r.o. 52535673 156,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »