Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245088 poštovné 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 34,30 € 13.03.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245082 školenie vodiča Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby 41996020 35,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245111 informačná tabuľa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠARMXPRINT s. r. o. 45373370 35,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245149 preškolenie vodiča Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby 41996020 35,00 € 24.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245021 ističe, inštalačné krabice, dutinky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 38,42 € 30.01.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245074 optický valec Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prima IT s.r.o. 51739267 40,00 € 05.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245150 daň za psa rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 40,00 € 25.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245131 pneuhustič, špirál.hadica Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 41,34 € 12.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245099 tonery Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prima IT s.r.o. 51739267 42,00 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245141 krokový motor Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prusa Research a.s. 06649114 42,38 € 17.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245085 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 43,00 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245135 tlač a olep označenia na budovu Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marek Kriška-CompuArts 36904601 43,50 € 16.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245055 občerstvenie 14.2.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 44,50 € 21.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235475 poštovné 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 46,70 € 11.01.2024 11.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245011 členský príspevok pre ZEP SR na rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Zväz elektrotechnického priemyslu Slov. republiky 17314798 48,00 € 17.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245033 oceľová páska Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 48,84 € 09.02.2024 14.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245004 členstvo 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 49,60 € 10.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245072 hmoždinka, lano, svorka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 52,18 € 29.02.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245010 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 54,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245058 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 54,00 € 23.02.2024 07.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235473 vucnet 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245038 vucnet 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245081 vucnet 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245126 vucnet 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245167 vucnet 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245003 hilti - stroje pre školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Hilti Slovakia spol. s r.o. 31344445 60,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245146 sady skrutkovačov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 64,66 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245174 servis vozidiel Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 65,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245053 výroba pečiatok Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ján Trudič - PEJTR 10669124 68,40 € 21.02.2024 24.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245134 dátový kábel, filamnt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 68,63 € 15.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »