Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235196 štvrťročný poplatok el. nástenka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235197 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235198 lepidlo, serviwrap Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 67,90 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235200 periodické úradné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 UNIZVAR, s.r.o., 36452378 1 152,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235201 služby BOZP jún 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235199 prenájom priestorov ODV 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 03.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235203 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 639,50 € 04.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235202 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 495,85 € 04.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235205 mobilné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235204 mobilné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237008 ubytovanie teambuilding 3.7.2023-5.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DALIAN SK, s.r.o. 47460652 4 175,20 € 06.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237007 doprava Prešov - Nová Lesná teambuilding 3.7.2023 - 5.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PROSPEROBUS s.r.o. 36494151 840,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235206 strava príspevok zamestnávateľ 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 006,34 € 06.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237009 strava SF jún 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 214,20 € 06.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235212 oprava čerpadla Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PUMPEG s. r. o., 36498599 78,72 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235211 nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235213 fixy na tabuľu, etikety, krmivo pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 211,15 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235210 mobilný telefón Xiaomi Redmi Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 1,00 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235209 vucnet 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235208 telekomunikačné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,04 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235207 el. energia 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 5 488,72 € 07.07.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235215 samoniv. hmota Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 RAMEX - Slovakia s.r.o. 36495336 200,00 € 11.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235217 servisné práce 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 11.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235216 páska Double Fix Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 14,70 € 11.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235214 zemný plyn 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 11.07.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235218 poštovné 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 268,70 € 12.07.2023 12.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235219 knihy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Martinus, s.r.o. 45503249 76,54 € 14.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235220 tlačivá pre SŠ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 17,44 € 17.07.2023 19.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235225 tmel, vrecia, báza Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 72,13 € 19.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235223 inštalácia klapiek Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ivan Baláž - IBE service 10668063 40,80 € 19.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »