Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235126 ubytovania + strava workshop 24.4.2023-25.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 109,80 € 27.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235429 trubice, LED svietidlá Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 174,48 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235088 transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FLIXBUS 274912 287,10 € 04.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235359 tonery Minolta Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 115,20 € 10.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235323 tonery + tlačiareň - šp. pedagogička Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 415,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235364 tonery Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 373,60 € 14.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235461 tonery Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prima IT s.r.o. 51739267 120,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235225 tmel, vrecia, báza Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 72,13 € 19.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235177 tmel, držiak, závitová tyč... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 33,72 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235220 tlačivá pre SŠ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 17,44 € 17.07.2023 19.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235045 tlačivá MS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 96,67 € 02.03.2023 03.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235456 tlačiareň Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 137,23 € 19.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235306 tesnenie, roháčik, ventil... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 248,46 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235076 tesnenia, držiaky, poistky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 154,11 € 31.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235175 telekomunkačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235262 telekomunikačné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,65 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235242 telekomunikačné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,04 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235208 telekomunikačné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,04 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235176 telekomunikačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235168 telekomunikačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,23 € 12.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235149 telekomunikačné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,79 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235057 telekomunikačné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225385 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225384 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235424 telekomunikačné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,58 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235355 telekomunikačné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235283 systémová podpora MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 02.10.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235197 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235073 systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »