Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245082 školenie vodiča Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby 41996020 35,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245105 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245156 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 10,92 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245025 služby BOZP 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235469 služby BOZP 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245070 služby BOZP 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245117 služby BOZP 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245158 služby BOZP 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245029 smernice Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 31592503 16,67 € 05.02.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245002 SPIN RAP za rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 964,51 € 15.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245007 SPIN servisné práce 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245113 Spin servisné práce 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245161 stojka priestorová Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 743,47 € 03.05.2024 07.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245068 stoly, skrine... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marián Marušin 46096329 3 640,00 € 27.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247002 strava SF 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 201,60 € 06.02.2024 27.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247005 strava SF 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 189,30 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247006 strava SF 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 241,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247003 strava soc. fond 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 181,20 € 06.03.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245030 strava zamestnávateľ 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 881,60 € 06.02.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245078 strava zamestnávateľ 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 691,20 € 06.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245122 strava zamestnávateľ 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 766,80 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245166 strava zamestnávateľ 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 256,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245110 switch, myš, nabíjačka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 236,80 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245112 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245037 telekomunikačné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,41 € 12.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235474 telekomunikačné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,46 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245080 telekomunikačné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,38 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245116 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245127 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,83 € 10.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245168 telekomunikačné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »