245026 |
mobilné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235471 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235470 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245075 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245076 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245119 |
mobilné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245162 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245163 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245118 |
mobilné telefóny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,07 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245001 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245045 |
nájom SPINEA 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245107 |
nôž, rezné kotúče, označovače... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
247001 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245085 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
43,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
247004 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245055 |
občerstvenie 14.2.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
44,50 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245033 |
oceľová páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
48,84 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245006 |
odborná príprava kuričov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245157 |
okuliare, vrták, meter... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
97,21 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245147 |
olej, remeň na kosačku |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
208,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245014 |
online školenie iSPIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245042 |
oprava faktúry 245 031 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
-19 647,34 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245028 |
oprava os. automobilu Škoda Fabia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis |
50064592 |
|
345,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245104 |
oprava vozíkov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245074 |
optický valec |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prima IT s.r.o. |
51739267 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245034 |
piktogram, informačné tabule na označenie nových dielní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FERES Martina Ferešová |
74728156 |
|
240,60 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245131 |
pneuhustič, špirál.hadica |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
41,34 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245092 |
poistenie majetku 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 727,81 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245009 |
poplatok eGovernment 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245035 |
poštovné 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
178,50 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |