235232 |
vodné, stočné 25.4.2023-25.7.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 508,80 € |
01.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235333 |
vodné, stočné 26.7.2023-17.10.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 520,58 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235454 |
vozík na navíjanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
1 680,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235113 |
vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
1 240,68 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235029 |
vucnet 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235356 |
vucnet 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235425 |
vucnet 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225389 |
vucnet 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235056 |
vucnet 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235099 |
vucnet 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235145 |
vucnet 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235209 |
vucnet 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235241 |
vucnet 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235261 |
vucnet 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235303 |
vucnet 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235167 |
vucnet máj 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2303 |
výkon technického dozoru - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ateliér ASKO s.r.o. |
36504335 |
|
8 942,50 € |
13.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235426 |
vypínače, káble cyky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
524,12 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235153 |
vývodka, skrinka, spúšťač motora... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
76,54 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235070 |
vzdelávanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
129,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235465 |
wattmeter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
18,50 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235428 |
WC sedatko, tes. niť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
57,55 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235277 |
webhosting spojenaskola.sk 07.10.2023-06.10.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
77,76 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235278 |
zabezpečenie VO - Oprava strechy telocvične |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
237001 |
zákusky 9.1.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
186,30 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235086 |
zámok, štítok, kľučka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
110,10 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235249 |
zápisníky bezpečnosti práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
324,00 € |
15.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235393 |
zásuvky, rámčeky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
82,93 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235312 |
závitníky, záv. očká |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
56,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235194 |
zdroj - Power supply HP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
39,00 € |
27.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |