Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235232 vodné, stočné 25.4.2023-25.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 508,80 € 01.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235333 vodné, stočné 26.7.2023-17.10.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 520,58 € 23.10.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235454 vozík na navíjanie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 680,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235113 vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 240,68 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235029 vucnet 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235356 vucnet 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235425 vucnet 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225389 vucnet 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235056 vucnet 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235145 vucnet 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235209 vucnet 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235241 vucnet 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235261 vucnet 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235303 vucnet 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235167 vucnet máj 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2303 výkon technického dozoru - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 8 942,50 € 13.09.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235426 vypínače, káble cyky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 524,12 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235153 vývodka, skrinka, spúšťač motora... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 76,54 € 23.05.2023 26.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235070 vzdelávanie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 129,00 € 27.03.2023 29.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235465 wattmeter Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 18,50 € 19.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235428 WC sedatko, tes. niť Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 57,55 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235277 webhosting spojenaskola.sk 07.10.2023-06.10.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 WEDOS Internet, a.s. 28115708 77,76 € 18.09.2023 26.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235278 zabezpečenie VO - Oprava strechy telocvične Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prima deseo, s. r. o. 54402492 480,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237001 zákusky 9.1.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 186,30 € 27.01.2023 02.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235086 zámok, štítok, kľučka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 110,10 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235249 zápisníky bezpečnosti práce Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. 31331131 324,00 € 15.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235393 zásuvky, rámčeky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 82,93 € 27.11.2023 30.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235312 závitníky, záv. očká Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 56,00 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235194 zdroj - Power supply HP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. 43030815 39,00 € 27.06.2023 06.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »