245155 |
regále, zásobníky na toaltený papier, utierky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
387,62 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245069 |
interiérové vybavenie - dielne |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
979,72 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235468 |
proxia.live poplatok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245144 |
veterinárne vyšetrenie psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MVDr. Dušan Sabol |
36166561 |
|
333,40 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245008 |
prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235477 |
prenájom ODV Spinea 12/2023 energie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 092,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245045 |
nájom SPINEA 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245044 |
energie prenájom SPINEA 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
8 545,67 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245084 |
energie prenájom ODV 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
5 849,75 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245043 |
doúčtovanie plynu rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
27 037,45 € |
15.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245093 |
dobropis plyn za rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-8 111,23 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245005 |
MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245112 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245130 |
aktualizácie MAGMA 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245097 |
zásuvky, rámiky, spojky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
166,68 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245063 |
rámovanie plagátov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FOTORAMEX,s.r.o. |
36494372 |
|
186,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2401 |
Projekt - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry... 3. etapa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ateliér ASKO s.r.o. |
36504335 |
|
8 942,50 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245033 |
oceľová páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
48,84 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245032 |
zdvižné popruhy, lano spevňovacie... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
356,59 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245072 |
hmoždinka, lano, svorka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
52,18 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245071 |
rezný kotúč, kôš, lamelo.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
604,99 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245105 |
skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245107 |
nôž, rezné kotúče, označovače... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245156 |
skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
10,92 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245157 |
okuliare, vrták, meter... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
97,21 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245110 |
switch, myš, nabíjačka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
236,80 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245134 |
dátový kábel, filamnt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,63 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245143 |
filamenty, usb kľúče... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,61 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245019 |
vodné, stočné 18.10.2023-23.1.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 016,62 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245022 |
kábel CYSY, kábel CYA... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
24,38 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |