Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245155 regále, zásobníky na toaltený papier, utierky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. 35838949 387,62 € 29.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245069 interiérové vybavenie - dielne Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 979,72 € 28.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235468 proxia.live poplatok Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245144 veterinárne vyšetrenie psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MVDr. Dušan Sabol 36166561 333,40 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245008 prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235477 prenájom ODV Spinea 12/2023 energie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 16 092,58 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245044 energie prenájom SPINEA 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 8 545,67 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245084 energie prenájom ODV 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 5 849,75 € 12.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245043 doúčtovanie plynu rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 27 037,45 € 15.02.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245093 dobropis plyn za rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -8 111,23 € 14.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245112 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245130 aktualizácie MAGMA 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245097 zásuvky, rámiky, spojky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 166,68 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245063 rámovanie plagátov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FOTORAMEX,s.r.o. 36494372 186,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2401 Projekt - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry... 3. etapa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 8 942,50 € 22.04.2024 17.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245033 oceľová páska Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 48,84 € 09.02.2024 14.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245032 zdvižné popruhy, lano spevňovacie... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 356,59 € 09.02.2024 14.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245072 hmoždinka, lano, svorka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 52,18 € 29.02.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245071 rezný kotúč, kôš, lamelo.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 604,99 € 04.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245105 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245107 nôž, rezné kotúče, označovače... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 546,37 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245156 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 10,92 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245157 okuliare, vrták, meter... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 97,21 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245110 switch, myš, nabíjačka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 236,80 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245134 dátový kábel, filamnt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 68,63 € 15.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245143 filamenty, usb kľúče... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 137,61 € 18.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245019 vodné, stočné 18.10.2023-23.1.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 016,62 € 29.01.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245022 kábel CYSY, kábel CYA... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 24,38 € 30.01.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »