Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245138 vitrína na kľúče, výroba kópií kľúčov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 379,08 € 16.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245095 laťovka bežná Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 JAF Holz Slovakia 35718986 453,25 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245100 predplatné 19.3.2024-18.3.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 261,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235474 telekomunikačné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,46 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235473 vucnet 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235471 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235470 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245038 vucnet 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245037 telekomunikačné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,41 € 12.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245027 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245026 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245075 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245076 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245080 telekomunikačné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,38 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245081 vucnet 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245116 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245118 mobilné telefóny Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 0,07 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245119 mobilné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245126 vucnet 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245127 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,83 € 10.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245162 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245163 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245167 vucnet 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245168 telekomunikačné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.05.2024 18.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245046 prípravny kurz zvárača Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 1 308,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245173 záverečné skúšky IWT Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 300,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235472 zemný plyn 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 42 672,07 € 09.01.2024 10.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235476 el. energia 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 13 766,35 € 15.01.2024 10.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245042 oprava faktúry 245 031 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -19 647,34 € 15.02.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245031 zemný plyn 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 44 358,77 € 09.02.2024 27.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »