Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235180 energia prenájom ODV 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 1 415,76 € 16.06.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235221 energie prenájom priestorov ODV 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 1 270,09 € 19.07.2023 04.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235231 prenájom priestorov SPINEA 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 01.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235279 prenájom priestorov ODV 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235275 energie prenájom priestorov SPINEA 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 980,75 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235255 prenájom priestorov ODV Spinea 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 04.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235247 energie prenájom ODV 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 944,94 € 14.08.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235341 dobropis el. energia prenájom priestorov 1/2023 FA: 235 035 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -238,28 € 26.10.2023 30.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235352 dobropis el. energia prenájom priestorov 2/2023 FA: 235 084 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -218,53 € 08.11.2023 14.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235336 služby prenájom ODV 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 1 258,86 € 23.10.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235335 prenájom priestorov ODV 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 23.10.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235394 dobropis FA 2335 370 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -2,92 € 27.11.2023 06.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235432 dobropis energie marec 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -235,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235411 dobropis energie FA: 235 151 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -209,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235371 prenájom ODV 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 16.11.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235370 energie prenájom ODV 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 1 629,77 € 16.11.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235442 energie prenájom priestorov Spinea 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 9 819,00 € 14.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235433 prenájom priestorov ODV 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 11.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235445 Dobot pásový dopravník Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 4 921,20 € 14.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235397 spací vak, trekingové palice Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 inSPORTline s.r.o. 36311723 116,15 € 28.11.2023 30.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235268 predplatné časopisu rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Poradca s.r.o. 36371271 110,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235005 aktualizácia MAGMA 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.01.2023 27.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235105 aktualizácie magma 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235073 systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235197 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235211 nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235283 systémová podpora MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 02.10.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235311 aktualizácie MAGMA Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 11.10.2023 20.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235446 podpora MAGMA 10-12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235288 panel dvojzásuvkový, trojzasuvka, ističe Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 235,72 € 03.10.2023 06.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »