Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235315 preplatok el. energia 1/2023 - faktúra 8422119622 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -477,61 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235302 zemný plyn 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 09.10.2023 30.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235313 el. energia 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 5 680,78 € 13.10.2023 10.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235363 el. energia 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 10 283,36 € 14.11.2023 04.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235353 zemný plyn 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 447,12 € 08.11.2023 04.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235441 el. energia 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 14 732,45 € 14.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235427 zemný plyn 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 29 719,15 € 08.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235080 letenky 24.4.2023-27.4.2023 Budapešť-Barcelona a späť Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 570,98 € 31.03.2023 03.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235460 nábytok - dielne Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 NABIMEX, s.r.o. 36022331 24 969,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235382 mesačný poplatok proxia.live Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 23.11.2023 29.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235132 el. nástenka poplatok 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 02.05.2023 05.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235196 štvrťročný poplatok el. nástenka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235014 ubytovanie - workshop projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 319,20 € 30.01.2023 02.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235034 ubytovanie a strava počas workshopu Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 109,80 € 22.02.2023 28.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235091 ubytovanie workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 356,80 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235126 ubytovania + strava workshop 24.4.2023-25.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 109,80 € 27.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235020 prenájom priestorov ODV 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 06.02.2023 21.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235013 energie prenájom priestorov ODV 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 9 304,04 € 26.01.2023 21.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235047 prenájom ODV 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 03.03.2023 24.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235035 služby prenájom priestorov ODV 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 16 505,20 € 22.02.2023 24.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235085 dobropis k faktúre 235 035 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -3 678,70 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235084 energie prenájom priestorov 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 20 162,12 € 03.04.2023 24.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235083 prenájom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 03.04.2023 24.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235131 prenájom priestorov ODV 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 02.05.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235106 služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 12 484,01 € 13.04.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235173 dobropis energie február 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -6 971,44 € 13.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235172 dobropis energie marec 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -3 916,84 € 13.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235160 prenájom priestorov ODV 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 05.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235151 energie prenájom priestorov ODV 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 8 235,54 € 18.05.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235199 prenájom priestorov ODV 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 03.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »