Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235467 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 139,66 € 27.12.2023 08.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235406 revízie - kominárske práce Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír Alexovič 33872619 300,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235179 učebnice ANJ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 GLOSSA - Igor Treťjakov 33951802 3 071,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235192 poter, omietky, štuk... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 84,10 € 22.06.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235226 lepenka, páska, baumit Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 377,76 € 24.07.2023 01.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235092 materiál MS - zdroje, vrtáky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 81,10 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235075 sťahovacia páska, spínač, zdroj... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 349,46 € 31.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235386 materiál Zenit 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 202,58 € 27.11.2023 29.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235379 materiál súťaž ZENIT 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 649,72 € 22.11.2023 29.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235351 klinové remene... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Pavel Cehelník - P. C. Firma 34510915 22,92 € 07.11.2023 10.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235450 pracovné oblečenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 849,50 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235182 patch kábel, keystone Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. 35692715 187,70 € 16.06.2023 21.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235332 kancelárske potreby - šp. pedagogička Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FaxCOPY a.s. 35729040 84,10 € 23.10.2023 25.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235071 prístup online knižnica Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 261,60 € 28.03.2023 28.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235245 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,00 € 10.08.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225389 vucnet 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225386 mobilné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,71 € 10.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225385 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225384 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235029 vucnet 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235028 služby pevnej siete 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,25 € 09.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235024 mobilné poplatky 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235023 mobilné poplatky 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 07.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235057 telekomunikačné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235056 vucnet 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235049 mobilné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235048 mobilné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235090 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »