Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235259 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235258 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235304 služby pevnej siete 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235303 vucnet 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235294 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235290 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235356 vucnet 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235355 telekomunikačné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235349 mobilné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,90 € 07.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235348 mobilné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,90 € 07.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235425 vucnet 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235424 telekomunikačné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,58 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235409 mobilné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,70 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235408 mobilné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235274 el. energia 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 269,29 € 14.09.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235263 zemný plyn 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 329,76 € 08.09.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235318 preplatok el. energia 4/2023 - oprava faktúry 8422131080 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -370,18 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235317 preplatok el. energia 3/2023 - oprava faktúry 8409946059 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -417,88 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235316 preplatok el. energie 2/2023 - faktúra č. 8422123586 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -436,60 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235315 preplatok el. energia 1/2023 - faktúra 8422119622 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -477,61 € 10.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235302 zemný plyn 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 09.10.2023 30.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235313 el. energia 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 5 680,78 € 13.10.2023 10.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235363 el. energia 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 10 283,36 € 14.11.2023 04.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235353 zemný plyn 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 447,12 € 08.11.2023 04.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235441 el. energia 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 14 732,45 € 14.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235427 zemný plyn 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 29 719,15 € 08.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225387 zemný plyn 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 11 329,69 € 11.01.2023 13.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235025 el. energia 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 10 350,14 € 07.02.2023 15.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235027 zemný plyn 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 31 128,65 € 09.02.2023 16.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235052 zemný plyn 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 28 014,73 € 08.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »