245018 |
predstavenie 24. 1. 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola zážitkov Harvart |
42387451 |
|
800,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235472 |
zemný plyn 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
42 672,07 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235476 |
el. energia 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 766,35 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245042 |
oprava faktúry 245 031 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
-19 647,34 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245031 |
zemný plyn 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
44 358,77 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245047 |
el. energia 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 100,07 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245083 |
zemný plyn 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 033,92 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245094 |
el. energia 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 834,34 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245124 |
zemný plyn 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 224,91 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245129 |
el. energia 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 062,98 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235474 |
telekomunikačné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,46 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235473 |
vucnet 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235471 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235470 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245038 |
vucnet 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245037 |
telekomunikačné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,41 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245027 |
mobilné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245026 |
mobilné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245075 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245076 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245080 |
telekomunikačné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,38 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245081 |
vucnet 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245116 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245118 |
mobilné telefóny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,07 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245119 |
mobilné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245126 |
vucnet 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245127 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,83 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245162 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245163 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245167 |
vucnet 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |