Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235231 prenájom priestorov SPINEA 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 01.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235279 prenájom priestorov ODV 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235275 energie prenájom priestorov SPINEA 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 980,75 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235255 prenájom priestorov ODV Spinea 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 04.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235247 energie prenájom ODV 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 944,94 € 14.08.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235341 dobropis el. energia prenájom priestorov 1/2023 FA: 235 035 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -238,28 € 26.10.2023 30.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235352 dobropis el. energia prenájom priestorov 2/2023 FA: 235 084 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -218,53 € 08.11.2023 14.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235336 služby prenájom ODV 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 1 258,86 € 23.10.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235335 prenájom priestorov ODV 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 23.10.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235394 dobropis FA 2335 370 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -2,92 € 27.11.2023 06.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235432 dobropis energie marec 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -235,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235411 dobropis energie FA: 235 151 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -209,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235371 prenájom ODV 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 16.11.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235370 energie prenájom ODV 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 1 629,77 € 16.11.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235442 energie prenájom priestorov Spinea 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 9 819,00 € 14.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235433 prenájom priestorov ODV 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 11.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235078 kotlík, zvodová rúra, medzikus... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 48,38 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235077 koleno, zvodová rúra... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 41,66 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235188 ubytovanie Bratislava Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Legendhotels Slovakia s.r.o. 52080790 858,40 € 21.06.2023 23.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235376 doplnenie lekárničiek Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lekáreň TaJ s.r.o. 31723527 48,56 € 16.11.2023 29.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235421 náplň do lekárničky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lekáreň TaJ s.r.o. 31723527 44,61 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235324 Spoločenská terapia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lifelution, s. r. o. 52114881 25,49 € 19.10.2023 24.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235136 utierky TORK Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LOVITECH, s.r.o., 47122757 97,36 € 05.05.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235113 vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 240,68 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235312 závitníky, záv. očká Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 56,00 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235388 materiál súťaž ZENIT 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 2 223,96 € 27.11.2023 30.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235400 jamkovače Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 25,20 € 29.11.2023 04.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235458 pilníky, jamkovače, vrátidlo... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 3 752,81 € 19.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235412 kliešte Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M+M Nova, spol. s r. o. 44872011 67,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235450 pracovné oblečenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 849,50 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »