Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235241 vucnet 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235238 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235237 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,60 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235262 telekomunikačné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,65 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235261 vucnet 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235259 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235258 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235304 služby pevnej siete 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235303 vucnet 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235294 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235290 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235356 vucnet 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235355 telekomunikačné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235349 mobilné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,90 € 07.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235348 mobilné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,90 € 07.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235425 vucnet 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235424 telekomunikačné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,58 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235409 mobilné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,70 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235408 mobilné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235015 členský príspevok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská obchodná a priemyselná komora/SOPK/ 30842654 250,00 € 27.01.2023 13.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235388 poštovné 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 49,45 € 12.01.2023 13.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225388 poštovné 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 49,45 € 12.01.2023 16.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235032 poštové služby 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 30,60 € 14.02.2023 14.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235102 dobropis k faktúre 235 101-poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 -22,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235101 poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235103 poštovné 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,20 € 13.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235147 poštovné 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 84,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235178 poštovné 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 751,02 € 15.06.2023 26.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235218 poštovné 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 268,70 € 12.07.2023 12.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235273 poštovné 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 8,30 € 12.09.2023 12.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »