Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235283 systémová podpora MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 02.10.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235311 aktualizácie MAGMA Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 11.10.2023 20.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235005 aktualizácia MAGMA 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.01.2023 27.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235105 aktualizácie magma 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235073 systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235197 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235211 nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235446 podpora MAGMA 10-12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235359 tonery Minolta Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 115,20 € 10.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235109 servis Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 141,84 € 14.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235276 servis kopírovacieho stroja Bizhub 163 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 166,80 € 20.09.2023 26.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235121 ubytovanie ERASMUS + drony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Booking.com B.V. NL805734958B01 1 476,60 € 21.04.2023 25.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235362 revízie - hasiacích prístrojov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BTS-PO, s.r.o. 36491501 955,10 € 13.11.2023 22.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235455 pracovné odevy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka 47998156 75,56 € 19.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235347 kliešte, pájky, multimetre... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 2 214,92 € 03.11.2023 10.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235426 vypínače, káble cyky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 524,12 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235062 LVK 2023 20.02.2023-24.02.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CK AZAD s.r.o., 43792138 7 200,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235061 LVK 2023 06.02.2023 -10.02.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CK AZAD s.r.o., 43792138 6 300,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235230 aktualizácie Smerníc Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CUBS plus s.r.o. 46943404 60,00 € 27.07.2023 01.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237008 ubytovanie teambuilding 3.7.2023-5.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DALIAN SK, s.r.o. 47460652 4 175,20 € 06.07.2023 13.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235454 vozík na navíjanie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 680,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235453 PVC Kyrtina, lepidlo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 720,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235452 rohož Ebony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 384,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235451 guma PVC Iconik Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 6 451,20 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235154 elektronika k servopohonu brány Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 EKOfence s.r.o. 44512031 117,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235267 rámové hmoždinky, dorazy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 EKOfence s.r.o. 44512031 21,92 € 08.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235319 školenie revízny technik Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 46701958 186,20 € 17.10.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235288 panel dvojzásuvkový, trojzasuvka, ističe Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 235,72 € 03.10.2023 06.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235393 zásuvky, rámčeky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 82,93 € 27.11.2023 30.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235429 trubice, LED svietidlá Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 174,48 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »