Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235264 skrutky, uholník Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 5,95 € 08.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235263 zemný plyn 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 329,76 € 08.09.2023 05.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235266 poplatok školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 270,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235262 telekomunikačné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,65 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235261 vucnet 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235260 mikrotrubičky, šachta Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 1 554,72 € 05.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235257 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KANTORKA, n.o. 45740313 90,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235256 služby BOZP 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235259 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235258 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235255 prenájom priestorov ODV Spinea 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 883,03 € 04.09.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235254 pásky, bužírky, spojky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 163,06 € 31.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235253 fólia, cyky, stykač Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 768,91 € 31.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235252 oprava prípojky trafostanice Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. 31692729 1 806,77 € 24.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235251 obrázková kolekcia - kniha Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 3lobit, s. r. o. 46020152 84,95 € 23.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235248 sieť SANET 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235250 laminátir, fólia, zápisníky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 56,42 € 16.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235249 zápisníky bezpečnosti práce Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. 31331131 324,00 € 15.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235247 energie prenájom ODV 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 944,94 € 14.08.2023 04.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235245 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,00 € 10.08.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235244 redukcia, zátka, reťaz... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 68,40 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235243 reťaz, pilník, lepidlo... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 147,91 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235242 telekomunikačné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,04 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235241 vucnet 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235238 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235237 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,60 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235246 projektory Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 7 881,65 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235240 zemný plyn 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 316,02 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235239 el. energia 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 2 726,23 € 10.08.2023 06.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235235 servisná diagnostika - notebook Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PcProfi,s.r.o. 44685173 48,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »