Faktúra č. 95371

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95371
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 242,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9204
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9204 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky-250,56€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Anton Ferenc-TOPO 32923244 250,56 € 04.10.2019 12.10.2019 Objednávka
Tlačiť