Faktúra č. 95353

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95353
  • Popis fakturovaného plnenia: sekač, tmel, vrtáky...
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 136,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9203
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9203 Objednávame si u Vás materiál. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 136,62 € 30.09.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť