Faktúra č. 95203

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95203
  • Popis fakturovaného plnenia: rezný kotúč, náplň CO2, náplň C2H2
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 176,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9104
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9104 Objednávame si u Vás 15 ks rezný kotúč 150x1,0, 2 ks náplň CO2 20 kg, 1 ks náplň C2H2 10 kg. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 176,77 € 22.05.2019 30.05.2019 Objednávka
Tlačiť