Faktúra č. 95167

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95167
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 1 383,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9086
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9086 Objednávame tonery v hodnote 1383,60€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 1 383,60 € 30.04.2019 01.05.2019 Objednávka
Tlačiť